Orden de Compra. Nº4589-657-SE10 "Adquisicion de insumos para atencion podologa."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-657-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos para atencion podologa.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra cerro castillo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 23537,5743
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor farmaciapuertonatales
Razón Social JOSE LUIS GONZALEZ DUBRACIC
R.U.T. 5.217.384-1
Sucursal farmaciapuertonatales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio20Unidad no definida- Bisturi Nº 10  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
41122407
Bisturíes de laboratorio20Unidad no definida- bisturi Nº 15.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
24112504
Cajas moldeadas2Unidad no definida- CAJAS DE CIRUGIA METALICAS PERFORADAS.  $ 16.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.362 $ 33.361
31211903
Equipo para protección4Caja- mascarillas desechables.  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807
42132205
Guantes quirúrgicos5Caja- guantes talla Small.  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib2Caja- Suero fisiologico 0,9% 20 ml (ampolla).  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
12191601
Solventes de alcohol3Litro- Alcohol 95%.  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
11121802
Algodón4Paquete- Paquetes de 250 Grs.  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.311
51101805
Cotrimazol10Tubo- cLOTRIMAZOL EN CREMA.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
51171630
Aceite mineral3Frasco- vaselina de 1 litro.  $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.739
Total Neto $ 123.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.538
TOTAL OC $ 147.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.