Orden de Compra. Nº4589-7-SE12 "MATERIAL PARA HORMIGON RADIER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-7-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA HORMIGON RADIER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra cerro castillo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 62268,9071
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Vargas
Razón Social CARLOS LUPERCIO VARGAS GUTIERREZ
R.U.T. 6.202.712-6
Sucursal Carlos Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1Unidad no definidaTRANSPORTE DE 24 M2 DE MATERIAL PARA HORMIGON RADIER  $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731
Total Neto $ 327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.269
TOTAL OC $ 390.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.