Orden de Compra. Nº4589-756-SE17 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-756-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 18145
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOCUSQUALITY
Razón Social comercializadora e importadora Focusquality limita
R.U.T. 76.261.682-3
Sucursal FOCUSQUALITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad no definidaREPUESTOS DE MOPA PARA TRAPEAR DE ALGODON DE 24 ONZ. S/MANGO4589-1337-CT17 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131617
Mopas de polvo2Unidad no definidaREPUESTO DE MOIPA PARA BARRER TIPOO AVION DE 60 CM4589-1337-CT17 $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
53131604
Peines o cepillos para el pelo5Unidad no definidaPEINETAS MARCA PANTERA4589-1337-CT17 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
27112706
Cepillos mecánicos5Unidad no definidaCEPILLO PARA EL PELO4589-1337-CT17 $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores1Unidad no definidaDISPENSADOR DE PAPEL SECADO DE MANOS ELITE TOALLAS INTERFOLEADAS.4589-1337-CT17 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL PARA EL DISPENSADOR SECADO DE MANOS4589-1337-CT17 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
52141701
Cepillos de dientes eléctricos domésticos10Unidad no definidaCEPILLOS DENTALES4589-1337-CT17 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 95.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.145
TOTAL OC $ 113.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.