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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-776-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS ODONTOLOGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
199006,529411765 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Veronica Andrea |
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Razón Social |
Veronica Carrasco Mansilla
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R.U.T. |
15.580.321-5 |
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Sucursal |
Veronica Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151660
| Aplicadores o absorbentes odontológicos | 1 | Unidad no definida | PRESTACION DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE, PROGRAMA SALUD ORAL DEL ESTUDIANTE 2020, JUNAEB. | PRESTACION DE SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE, PROGRAMA SALUD ORAL DEL ESTUDIANTE 2020, JUNAEB. |
$ 1.652.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.652.217
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$ 1.652.217
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Total Neto
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$ 1.652.217
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10,75 %
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$ 199.007
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$ 1.851.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.