|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4589-814-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4589-8-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
|
|
R.U.T. |
69.251.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
|
Comuna |
Torres del Payne
|
|
Impuesto |
11176,49198 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Margarita Chelech ltda |
|
Razón Social |
MARGARITA CHELECH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.124.683-6 |
|
Sucursal |
Margarita Chelech ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111615
| Papeles para carteles | 50 | Unidad no definida | HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA | C. SUMINISTRO |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.500
|
$ 2.521
|
60123201
| Cintas de papel | 5 | Unidad no definida | CINTA DE PAPEL GRANDE | C. SUMINISTRO |
$ 1.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.245
|
$ 9.245
|
14121605
| Papel de seda Kraft | 30 | Unidad no definida | SET DE CARTULINA ESPAÑOLA TORRE | C. SUMINISTRO |
$ 1.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.870
|
$ 42.857
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 50 | Unidad no definida | BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA | C. SUMINISTRO |
$ 84,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.200
|
$ 4.201
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.824
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.176
|
|
$ 70.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.