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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-83-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO Y AASS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4589-68-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
104008,625698006 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Contreras |
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Razón Social |
CRISTIAN ALFREDO CONTRERAS TORRES
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R.U.T. |
12.014.532-0 |
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Sucursal |
Cristian Contreras |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO, PLANTA DE CLORACION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES, DESDE ID 4589-68-LE21, MES DE ENERO 2022. | SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO, PLANTA DE CLORACION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES, DESDE ID 4589-68-LE21, MES DE ENERO 2022. |
$ 745.041,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.041
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$ 745.041
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Total Neto
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$ 745.041
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (12,25%) 12,25 %
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$ 104.009
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$ 849.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.