Orden de Compra. Nº4589-84-SE22 "OPERADOR Y MANTENCION DE LAS CALDERAS CERRO GUIDO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-84-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2022
Nombre de la Orden de Compra OPERADOR Y MANTENCION DE LAS CALDERAS CERRO GUIDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 100979,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eliecer alejandro
Razón Social eliecer alejandro carcamo ruiz
R.U.T. 13.124.444-4
Sucursal eliecer alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40102001
Caldera de tubo de fuego1Unidad no definidaSERVICIO DE OPERADOR Y MANTENCION DE LAS CALDERAS Y CALEFACCION SECTOR EDUCACION CERRO GUIDO, AREA VERDES, SISTEMAS DE ENERGIA RENOVABLES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SE ADJUNTA CONTRATO SUMINISTRO DECRETO N°1.ANEXO DE CONTRATO ADJUNTO $ 723.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.341 $ 723.341
Total Neto $ 723.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 100.979
TOTAL OC $ 824.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.