Orden de Compra. Nº4589-852-SE17 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4589-852-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4589-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208
Comuna Torres del Payne
Impuesto 102998,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bulnes
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico3Unidad no definidaCAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES CADA CAJA 4 UNIDADESC.SUMINISTRO $ 15.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.985 $ 47.985
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaSET DE TOALLAS DE PAPEL TIPO ACORDEON PARA DISPENSADORES (175 UNID.)C.SUMINISTRO $ 44.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.879 $ 44.879
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaCAJAS DE TOALLAS DE PAPEL 6 UNID. CADA CAJAC.SUMINISTRO $ 72.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.095 $ 360.095
51102707
Gluconato de clorhexidina1Unidad no definidaBIDON DE JABON LIQUIDO DE 5 LTSC.SUMINISTRO $ 6.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.968 $ 6.968
13111042
Alcohol de polivinilo10Unidad no definidaALCOHOL GEL PARA DISPENSADORES 400 MLC.SUMINISTRO $ 8.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.170 $ 82.170
Total Neto $ 542.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.998
TOTAL OC $ 645.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.