Orden de Compra. Nº4592-11038-SE08 "Orden de Compra desde 4592-11034-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4592-11038-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4592-11034-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4592-11034-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cardenal Caro
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera Nº 74
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Costanera Nº 74
Comuna Pichilemu
Impuesto 114950
Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera Nº 74
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Antonio Pavez Vargas
Razón Social MANUEL ANTONIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 10.406.905-3
Sucursal Manuel Antonio Pavez Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101714
Kits de reparación o piezas de apisonadora1Unidad   $ 605.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000
Total Neto $ 605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.950
TOTAL OC $ 719.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.