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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4592-29-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
11.000 m3 de Sub base Granular para trabajos de CAD 2024 Provincia de Cardenal Caro Camino Rol I-520 RPI-698 y RPI-938 DESDE 4592-27-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4592-27-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Laureano Cornejo Nº 338 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
41758200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Laureano Cornejo Nº 338 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Donoso Ltda |
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Razón Social |
Sociedad de Servicios y Transportes Donoso Limitad
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R.U.T. |
76.139.002-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes Donoso Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 11000 | Metro Cúbico | SUB-BASE GRANULAR, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO N°1 (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA). | OFERTA VAILDA POR 65 DIAS |
$ 19.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.780.000
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$ 219.780.000
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Total Neto
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$ 219.780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.758.200
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$ 261.538.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.