Orden de Compra. Nº4592-29-SE24 "11.000 m3 de Sub base Granular para trabajos de CAD 2024 Provincia de Cardenal Caro Camino Rol I-520 RPI-698 y RPI-938 DESDE 4592-27-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4592-29-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 11.000 m3 de Sub base Granular para trabajos de CAD 2024 Provincia de Cardenal Caro Camino Rol I-520 RPI-698 y RPI-938 DESDE 4592-27-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4592-27-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cardenal Caro
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera Nº 74
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Laureano Cornejo Nº 338
Comuna Marchigue
Impuesto 41758200
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo Nº 338
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Donoso Ltda
Razón Social Sociedad de Servicios y Transportes Donoso Limitad
R.U.T. 76.139.002-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Donoso Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava11000Metro CúbicoSUB-BASE GRANULAR, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO N°1 (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA).OFERTA VAILDA POR 65 DIAS $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780.000 $ 219.780.000
Total Neto $ 219.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.758.200
TOTAL OC $ 261.538.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.