Orden de Compra. Nº4592-80-SE20 "PAUTA 230.000 KMS. CAMION 1107"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4592-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2020
Nombre de la Orden de Compra PAUTA 230.000 KMS. CAMION 1107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-91-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cardenal Caro
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera Nº 74
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Laureano Cornejo Nº 338
Comuna Marchigue
Impuesto 92367,17
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo Nº 338
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. RANCAGUA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. RANCAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalPauta de mantención de los 230.000 Km., a Camión Sigla 6G-CAFR-1107.Pauta de mantención de los 230.000 Km., a Camión Sigla 6G-CAFR-1107. $ 486.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.143 $ 486.143
Total Neto $ 486.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.367
TOTAL OC $ 578.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.