Orden de Compra. Nº4592-9-SE24 "11.500 m3 de Sub base granular para caminos I-516 I-530 I-550 e I-444 para la comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro DESDE 4592-11-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4592-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 11.500 m3 de Sub base granular para caminos I-516 I-530 I-550 e I-444 para la comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro DESDE 4592-11-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4592-11-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cardenal Caro
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera Nº 74
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Laureano Cornejo Nº 338
Comuna Marchigue
Impuesto 31704350
Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo Nº 338
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Construcción Santa Sara Ltda
Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SANTA SARA L
R.U.T. 76.644.765-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería y Construcción Santa Sara Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava11500Metro CúbicoSUB-BASE GRANULAR, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO N°1 (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA).Sociedad de Ingeniería y Construcción Santa Sara Ltda; Rut:76.644.765-1 $ 14.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.865.000 $ 166.865.000
Total Neto $ 166.865.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.704.350
TOTAL OC $ 198.569.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.