|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4592-97-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CAMION PARA TRASLADO PERSONAL, MATERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4592-1-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cardenal Caro |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Costanera Nº 74 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Costanera Nº 74 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
261079 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Costanera Nº 74 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JUAN CARLOS LEIVA POLANCO |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS LEIVA POLANCO
|
|
R.U.T. |
7.352.287-0 |
|
Sucursal |
JUAN CARLOS LEIVA POLANCO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Camiones de transporte | 14 | Día | 14 DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 | |
$ 98.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.374.100
|
$ 1.374.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.374.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 261.079
|
|
$ 1.635.179
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.