Orden de Compra. Nº4594-1008-SE19 "INSUMOS NOV 2019 NIPRO"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-1008-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NOV 2019 NIPRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-42-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 110846
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o300Unidad no definidaCANULA INTRAVENOSA Nº 18 L-28  $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación3000Unidad no definidaJERINGA 20 ML PARA TOMA DE MUESTRA CON EMBOLO DE GOMA. L-51  $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
42142611
Jeringas tuberculinas1000Unidad no definidaJERINGA TUBERCULINA 1 ML. L-56  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42142507
Agujas mariposa1000Unidad no definidaAGUJA MARIPOSA 21G L-58  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
41122601
Portaobjetos5000Unidad no definidaPORTA OBJETO SIN FRANJA ESMERILADA. L-79  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 583.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.846
TOTAL OC $ 694.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.