Orden de Compra. Nº4594-1098-SE24 "DESAMU COIHUECO "
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-1098-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra DESAMU COIHUECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Av. Prat 1688
Comuna Coihueco
Impuesto 69257,3085
Dirección de Envío de la Factura Av. Prat 1688
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje10Unidad no definida AUTOMATICO 1X10A CERTIFICADO L17 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
31162313
Kits de montaje10Unidad no definida AUTOMATICO 1X16A CERTIFICADO L18 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
31162313
Kits de montaje10Unidad no definida ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO 10A BLANCO L29 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.170 $ 30.168
31162313
Kits de montaje20Unidad no definida CORDON 3 X 1.5 POR METRO L52 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.328
31162313
Kits de montaje30Unidad no definida CORDON 3 X 2.5 POR METRO L53 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.090 $ 39.076
31162313
Kits de montaje10Unidad no definida FAROL TIPO TORTUGA BLANCO 60 W L119 $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.353
31162313
Kits de montaje10Unidad no definida FAROL DE JARDIN VERTICAL NEGRO DE MURO L120 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.933
31162313
Kits de montaje10Unidad no definida MARCO PANEL LED DE 60X60 CM L121 $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.350 $ 92.353
31162313
Kits de montaje3Unidad no definida CANALETA MOLDURA PASADA DE PISO CON 60X13MM 2MT L123 $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.134 $ 19.134
Total Neto $ 364.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.257
TOTAL OC $ 433.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.