Orden de Compra. Nº
4594-1098-SE24
"
DESAMU COIHUECO
"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4594-1098-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
DESAMU COIHUECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4594-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Salud
R.U.T.
69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Salud
R.U.T.
69.141.102-8
Dirección de Facturación
Av. Prat 1688
Comuna
Coihueco
Impuesto
69257,3085
Dirección de Envío de la Factura
Av. Prat 1688
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FRANCISCO ANDRES
Razón Social
FERRETERIA SETAMAX
R.U.T.
76.796.345-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
AUTOMATICO 1X10A CERTIFICADO L17
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.084
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
AUTOMATICO 1X16A CERTIFICADO L18
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.084
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO 10A BLANCO L29
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.170
$ 30.168
31162313
Kits de montaje
20
Unidad no definida
CORDON 3 X 1.5 POR METRO L52
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.328
31162313
Kits de montaje
30
Unidad no definida
CORDON 3 X 2.5 POR METRO L53
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.090
$ 39.076
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
FAROL TIPO TORTUGA BLANCO 60 W L119
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.350
$ 82.353
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
FAROL DE JARDIN VERTICAL NEGRO DE MURO L120
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.933
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
MARCO PANEL LED DE 60X60 CM L121
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.350
$ 92.353
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
CANALETA MOLDURA PASADA DE PISO CON 60X13MM 2MT L123
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.134
$ 19.134
Total Neto
$ 364.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.257
TOTAL OC
$ 433.769
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.