Orden de Compra. Nº4594-239-SE10 "PEDIDO INSUMOS Y REACTIVOS MARZO 2010 TECNIGEN"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-239-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2010
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS Y REACTIVOS MARZO 2010 TECNIGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-189-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 319179,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre1Unidad no definidaSET DE REACTIVOS E INSUMOS LABORATORIO COIHUECO MARZO 2010  $ 1.679.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.890 $ 1.679.890
Total Neto $ 1.679.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.179
TOTAL OC $ 1.999.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.