Orden de Compra. Nº4594-323-SE18 "INSUMOS ABRIL RE MED"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-323-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ABRIL RE MED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 12540
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Re-Med
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
R.U.T. 76.628.610-0
Sucursal Re-Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45141502
Fijador20Unidad no definidaCITOFIJADOR FRASCO L-38   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
41122601
Portaobjetos2000Unidad no definidaCUBRE OBJETO 24*50 LINEA N°47  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 66.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.540
TOTAL OC $ 78.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.