|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4594-347-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ABRIL 2019 (PEREZ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4594-42-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Prat 1688 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 1675 |
|
Comuna |
Coihueco
|
|
Impuesto |
53010 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 1675 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
|
|
R.U.T. |
89.752.800-2 |
|
Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102709
| Antisépticos de peróxido de hidrógeno | 20 | Unidad no definida | AGUA OXIGENADA 10% 500 ML. L-5 | |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
53121705
| Cajas para material y equipos | 200 | Unidad no definida | CAJA DE DESECHO MATERIAL PUNZANTE TALLA M | |
$ 1.315,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 263.000
|
$ 263.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 279.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.010
|
|
$ 332.010
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.