|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4594-446-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS DROGUERIA DESAMU (OPKO) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4594-21-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Prat 1688 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 1675 |
|
Comuna |
Coihueco
|
|
Impuesto |
86260 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 1675 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPKO CHILE S.A. |
|
Razón Social |
OPKO CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.669.630-9 |
|
Sucursal |
OPKO CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51161812
| Combinación clorfeniramina-acetaminofeno | 70000 | Unidad no definida | PARACETAMOL 500 MG. (EN CAJA DE 1000 COMPRIMIDOS) | |
$ 4,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 280.000
|
$ 259.000
|
51181706
| Hidrocortisona | 300 | Unidad no definida | HIDROCORTISONA 100 MG. CAJA X 50 AMPOLLA | |
$ 650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 195.000
|
$ 195.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 454.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.260
|
|
$ 540.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.