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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4594-457-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS SOCOFAR MAY 12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4594-2-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Salud
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R.U.T. |
69.141.102-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Prat 1688 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Salud
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R.U.T. |
69.141.102-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 1675 |
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Comuna |
Coihueco
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Impuesto |
33744 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 1675 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221512
| Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o | 50 | Unidad no definida | CANULA INTRAVENOSA N° 22 | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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42142507
| Agujas mariposa | 200 | Unidad no definida | MARIPOSA N° 21 | |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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52121509
| Sábanas | 80 | Unidad no definida | SABANILLAS DESECHABLES | |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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12191601
| Solventes de alcohol | 12 | Unidad no definida | ALCOHOL 70 ° LITRO | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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42221512
| Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o | 100 | Unidad no definida | CANULA INTRAVENOSA N°20 | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 177.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.744
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$ 211.344
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.