Orden de Compra. Nº4594-601-SE11 "INSUMOS REACTIVA SEP 11"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-601-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REACTIVA SEP 11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-2-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 200315,86
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reactiva
Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR
R.U.T. 14.375.136-8
Sucursal Reactiva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
Contenedores de recogida de orina50Unidad no definidaRECOLECTOR DE ORINA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
11151705
Hilo de seda2Unidad no definidaSEDA NEGRA N°3  $ 15.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.902 $ 31.902
51171630
Aceite mineral5Unidad no definidaVASELINA LITRO  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10Unidad no definidaBAJALENGUA CAJA X 100  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
12191601
Solventes de alcohol25Unidad no definida70° LITRO  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
51102713
Povidona yodada4Unidad no definidaLITRO  $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
42132102
Cubre camillas10Unidad no definidaROLLOS X 2  $ 4.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.840 $ 49.840
42311514
Vendajes germicidas40Unidad no definidaPOTE X 36 PARCHES YELONET  $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.600 $ 245.600
42281807
Cintas indicadores de esterilización5Unidad no definidaCAJA X 250 TIRAS  $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.275 $ 16.275
42142507
Agujas mariposa4Unidad no definida21 G X 50 UND  $ 6.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
42142507
Agujas mariposa4Unidad no definidaN° 23 G X 50 UND  $ 6.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
31201515
Cintas de papel13Unidad no definidaTELA ADHESIVA X 12 UND  $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.460 $ 96.460
11121802
Algodón20Unidad no definidaROLLO  $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
24111502
Bolsas de papel10Unidad no definida1/8 PACK 1000  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
24111502
Bolsas de papel5Unidad no definida1 LITRO PACK 1000  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaDETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS  $ 26.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.937 $ 80.937
42311511
Vendas de gasa12Unidad no definidaROLLO  $ 17.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.040 $ 215.040
Total Neto $ 1.054.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.316
TOTAL OC $ 1.254.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.