Orden de Compra. Nº
4594-601-SE11
"
INSUMOS REACTIVA SEP 11
"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4594-601-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REACTIVA SEP 11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4594-2-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Salud
R.U.T.
69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Salud
R.U.T.
69.141.102-8
Dirección de Facturación
Arturo Prat 1675
Comuna
Coihueco
Impuesto
200315,86
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Reactiva
Razón Social
MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR
R.U.T.
14.375.136-8
Sucursal
Reactiva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41104112
Contenedores de recogida de orina
50
Unidad no definida
RECOLECTOR DE ORINA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
11151705
Hilo de seda
2
Unidad no definida
SEDA NEGRA N°3
$ 15.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.902
$ 31.902
51171630
Aceite mineral
5
Unidad no definida
VASELINA LITRO
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
10
Unidad no definida
BAJALENGUA CAJA X 100
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
12191601
Solventes de alcohol
25
Unidad no definida
70° LITRO
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.750
$ 28.750
51102713
Povidona yodada
4
Unidad no definida
LITRO
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
42132102
Cubre camillas
10
Unidad no definida
ROLLOS X 2
$ 4.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.840
$ 49.840
42311514
Vendajes germicidas
40
Unidad no definida
POTE X 36 PARCHES YELONET
$ 6.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.600
$ 245.600
42281807
Cintas indicadores de esterilización
5
Unidad no definida
CAJA X 250 TIRAS
$ 3.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.275
$ 16.275
42142507
Agujas mariposa
4
Unidad no definida
21 G X 50 UND
$ 6.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.040
$ 26.040
42142507
Agujas mariposa
4
Unidad no definida
N° 23 G X 50 UND
$ 6.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.040
$ 26.040
31201515
Cintas de papel
13
Unidad no definida
TELA ADHESIVA X 12 UND
$ 7.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.460
$ 96.460
11121802
Algodón
20
Unidad no definida
ROLLO
$ 4.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.400
$ 98.400
24111502
Bolsas de papel
10
Unidad no definida
1/8 PACK 1000
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
24111502
Bolsas de papel
5
Unidad no definida
1 LITRO PACK 1000
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
DETERGENTE ENZIMATICO X 5 LITROS
$ 26.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.937
$ 80.937
42311511
Vendas de gasa
12
Unidad no definida
ROLLO
$ 17.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.040
$ 215.040
Total Neto
$ 1.054.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.316
TOTAL OC
$ 1.254.610
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.