|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4594-601-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS JUN 16 ED. AWAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4594-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Prat 1688 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 1675 |
|
Comuna |
Coihueco
|
|
Impuesto |
104120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 1675 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Awad Artículos Médicos |
|
Razón Social |
EDUARDO AWAD MANZUR
|
|
R.U.T. |
5.398.787-7 |
|
Sucursal |
Awad Artículos Médicos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 5000 | Unidad no definida | AGUJA EXTRACCION N°19 GCAJA x 100 LINEA N°89 | |
$ 14,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
41122407
| Bisturíes de laboratorio | 1000 | Unidad no definida | BISTURI N°20 LINEA N°133 | |
$ 29,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.000
|
$ 29.000
|
42221512
| Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o | 200 | Unidad no definida | CANULA INTRAVENOSA N°20 CAJA x 50 LINEA N°86 | |
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.000
|
$ 38.000
|
42221512
| Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o | 600 | Unidad no definida | CANULA INTRAVENOSA N°24 CAJA x 50 LINEA N°88 | |
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.000
|
$ 114.000
|
42142601
| Jeringas médicas de aspiración o irrigación | 1200 | Unidad no definida | JERINGA 20 ML PARA TOMA DE MUESTRA CON EMBOLO DE GOMA LINEA N°97 | |
$ 82,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.400
|
$ 98.400
|
42142512
| Agujas de fístula | 1000 | Unidad no definida | AGUJA MARIPOSA 23G CAJA x 50 LINEA N°95 | |
$ 97,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.000
|
$ 97.000
|
11151705
| Hilo de seda | 72 | Unidad no definida | SEDA NEGRA 4/0 CAJA x 36. LINEA N°4 | |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.600
|
$ 39.600
|
42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 20 | Unidad no definida | VENDA TUBULAR ELASTICADA 5 CM. DE ANCHO X ROLLO LINEA N°181 | |
$ 3.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.000
|
$ 62.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 548.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.120
|
|
$ 652.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.