|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4594-7-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-85-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4594-85-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Prat 1688 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 1675 |
|
Comuna |
Coihueco
|
|
Impuesto |
797791 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 1675 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Supermercado Mi Casa |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.718.730-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Supermercado Mi Casa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | Adquisición tóner 248 | Adquisición tóner 248 |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
44103103
| Tóner | 12 | Unidad no definida | Adquisición tóner ML 203L | Adquisición tóner ML 203L |
$ 38.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 458.400
|
$ 458.400
|
44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | Adquisición tóner CE278A | Adquisición tóner CE278A |
$ 14.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.500
|
$ 71.500
|
44103103
| Tóner | 28 | Unidad no definida | Adquisición TK-3402 Tóner Negro | Adquisición TK-3402 Tóner Negro |
$ 123.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.458.000
|
$ 3.458.000
|
44103103
| Tóner | 20 | Unidad | Adquisición tóner 2370 | Adquisición tóner 2370 |
$ 6.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.000
|
$ 136.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.198.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 797.791
|
|
$ 4.996.691
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.