Orden de Compra. Nº4594-973-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4594-542-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-973-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4594-542-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Av. Prat 1688
Comuna Coihueco
Impuesto 247478,895
Dirección de Envío de la Factura Av. Prat 1688
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y FERRETERIA CGC SPA
Razón Social SERVICIOS Y FERRETERIA CGC SPA
R.U.T. 77.694.036-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y FERRETERIA CGC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadCONSTRUCCION DE RADIER PARA GENERADOR EN CENTRO EL MAÑIO PERTENECIENTE AL DESAMU COIHUECO ( SE ADJUNTA ANEXO OBLIGATORIO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO)   $ 1.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.521 $ 1.302.521
Total Neto $ 1.302.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.479
TOTAL OC $ 1.549.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.036-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.117.976-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.499.846-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.399.616-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.719.021-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.954.288-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.954.288-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.793.796-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.322.433-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.