|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4594-973-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4594-542-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Salud
|
|
R.U.T. |
69.141.102-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Prat 1688 |
|
Comuna |
Coihueco
|
|
Impuesto |
247478,895 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Prat 1688 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS Y FERRETERIA CGC SPA |
|
Razón Social |
SERVICIOS Y FERRETERIA CGC SPA
|
|
R.U.T. |
77.694.036-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS Y FERRETERIA CGC SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | Unidad | CONSTRUCCION DE RADIER PARA GENERADOR EN CENTRO EL MAÑIO PERTENECIENTE AL DESAMU COIHUECO ( SE ADJUNTA ANEXO OBLIGATORIO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO)
| |
$ 1.302.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.302.521
|
$ 1.302.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.302.520
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 247.479
|
|
$ 1.549.999
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.