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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4595-11-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-21-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4595-21-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sargento Aldea 1368 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Facturación |
CALLE SARGENTO ALDEA 1368 |
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Comuna |
Coihueco
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Impuesto |
852150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SARGENTO ALDEA 1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIO DE SOPORTE JIREH |
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Razón Social |
MONICA JENIFFER LIZAMA LAGOS SERVICIOS DE SOPORTE
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R.U.T. |
76.276.629-9 |
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Sucursal |
SERVICIO DE SOPORTE JIREH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA ALUMNOS Y ESCUELAS DE LA COMUNA
Estado de pago 4 | LA PRESENTE OFERTA ESTA REFERIDA AL SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR UN TOTAL DE DIVERSAS COMPAÑIAS |
$ 4.485.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.485.000
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$ 4.485.000
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Total Neto
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$ 4.485.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 852.150
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$ 5.337.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.