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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4595-154-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-99-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4595-99-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio Nº1620 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 1368 |
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Comuna |
Coihueco
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Impuesto |
224745,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2009 |
| ENTREGA DE PRODUCTOS | LA ENTREGA DE PRODUCTOS DEBE REALIZARCE AL ESTABLECIMIENTO EN COORDINACION XCON EL DICERCOTR DEL RECINTO EDUCACIONAL |
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Proveedor |
Jah-Nissi |
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Razón Social |
Janet Muñoz Caceres
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R.U.T. |
9.170.249-5 |
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Sucursal |
Jah-Nissi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 1 | Pack | BUZOS DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BASICA DE ESCUELA EL PRVENIR DE CATO | |
$ 1.182.873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.182.873
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$ 1.182.873
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Total Neto
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$ 1.182.873
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 224.746
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$ 1.407.619
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.