Orden de Compra. Nº4595-202-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-56-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-202-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-56-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4595-56-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº1620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación despacho segun solicitud de establecimiento
Comuna Coihueco
Impuesto 655500
Dirección de Envío de la Factura despacho segun solicitud de establecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor miguelpizarro
Razón Social MIGUEL HERIBERTO CISTERNA PIZARRO
R.U.T. 14.057.273-k
Sucursal miguelpizarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201703
Cobertizos para almacenaje1UnidadBODEGA PREFABRICADA CON RADIEL PARA DAEM VER TERMINOS DE REFERENCIA EN ANEXO ADJUNTO  $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000
Total Neto $ 3.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.500
TOTAL OC $ 4.105.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.