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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4595-255-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4595-57-L107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL |
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Proveniente de Licitación
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4595-57-L107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Hermosilla 1703 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Facturación |
despacho segun solicitud de establecimiento |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
54884,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
despacho segun solicitud de establecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111514
| COTIZACION DE ARTICULOS EN ARCHIVO ADJUNTO | 1 | Unidad | COTIZACION DE ARTICULOS EN ARCHIVO ADJUNTO | MATERIAL DE LIBRERIA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ,EL PRODUCTO SELECCIONADO ES DE REFERENCIA COTIZAR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES POR ANEXO ADJUNTO |
$ 288.864,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.864
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$ 288.864
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Total Neto
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$ 288.864
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.884
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$ 343.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.