Orden de Compra. Nº4595-377-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-160-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-377-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-160-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4595-160-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº1620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación despacho segun solicitud de establecimiento
Comuna Coihueco
Impuesto 60129,49
Dirección de Envío de la Factura despacho segun solicitud de establecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intelkom
Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L
R.U.T. 52.002.636-3
Sucursal intelkom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNOTEBOOK VER TERMINOS DE REFERENCIA DEL PRODUCTO VER EN ANEXO ADJUNTO $ 387.990  $ 316.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.471 $ 316.471
Total Neto $ 316.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.129
TOTAL OC $ 376.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.