Orden de Compra. Nº4595-522-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-13-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-522-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4595-13-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4595-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación KM 22 SECTOR MINAS DEL PRADO
Comuna Coihueco
Impuesto 142250,34
Dirección de Envío de la Factura KM 22 SECTOR MINAS DEL PRADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LD AGROFERRETERIA COIHUECO
Razón Social LIRA ESTER DIAZ MUNOZ
R.U.T. 9.428.449-k
Sucursal LD AGROFERRETERIA COIHUECO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidadlicitación de suministro de productos generales de ferretería para reparación de Daem, Escuelas, Liceo, Jardines y Salas Cunas de la Comuna de Coihueco.MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA HEROES DE IQUIQUE SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA $ 378.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.526 $ 378.526
26121524
Alambre aislado o forrado1Unidadlicitación de suministro de productos eléctricos para reparación de Daem, Escuelas, Liceo, Jardines y Salas Cunas de la Comuna de Coihueco.MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA HEROES DE IQUIQUE SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA $ 288.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.230 $ 288.230
11121610
Maderas duras1UnidadLicitación de suministro de maderas para reparación de Daem, Escuelas, Liceo, Jardines y Salas Cunas de la Comuna de Coihueco.MADERA PARA ESCUELA HEROES DE IQUIQUE SEGUN ORDEN DE PEDIDO ADJUNTA $ 81.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.930
Total Neto $ 748.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.250
TOTAL OC $ 890.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.