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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4595-554-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES DESFILE 12 AGOSTO ESCUELA JULIO MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4595-8-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sargento Aldea 1368 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 1368 |
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Comuna |
Coihueco
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Impuesto |
2118,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUDIOSONI |
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Razón Social |
SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
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R.U.T. |
7.708.392-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUDIOSONI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | | COLACIONES PARA DESFILE 12 DE AGOSTO ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA |
$ 11.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.150
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$ 11.150
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Total Neto
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$ 11.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.118
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$ 13.268
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.