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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4595-58-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 4595-100-LE15 MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4595-100-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sargento Aldea 1368 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educacion
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R.U.T. |
69.141.101-k |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 1368 |
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Comuna |
Coihueco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 1368 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buses Los Escuderos |
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Razón Social |
ALEX ELIEZER ARIAS ORTEGA
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R.U.T. |
13.131.379-9 |
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Sucursal |
Buses Los Escuderos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 19 | Unidad | Transporte Escolar para alumnos de escuela El embalse. Recorrido desde el campamento Fernando May, Población 12 de Agosto, Villa el Nevado, El embalse, Callejón Vecinal n1, la Leonera escuela. Valor diario $32.500 Hasta termino año escolar.MARZO 2016 | OFERTA CONFORME ANEXOS Y BUSES DE REEMPLAZO PARA GARANTIZAR 100% CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO |
$ 32.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.500
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$ 617.500
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Total Neto
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$ 617.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 617.500
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.