Orden de Compra. Nº4595-735-SE14 "INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS ESC.GUILLERMINA DRAKE"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-735-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS ESC.GUILLERMINA DRAKE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368
Comuna Coihueco
Impuesto 66579,8
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor norma latorre o
Razón Social NORMA DEL ROSARIO LATORRE OSORIO
R.U.T. 5.981.843-0
Sucursal norma latorre o
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171702
Mantas de primeros auxilios1PackLO SOLICITADO EN ORDEN INTERNA Nº1967INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS $ 350.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.420 $ 350.420
Total Neto $ 350.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.580
TOTAL OC $ 417.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.