Orden de Compra. Nº4595-792-SE14 "MATERIAL ASEO SALA CUNA MONTAÑA DE ESPERANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-792-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SALA CUNA MONTAÑA DE ESPERANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368
Comuna Coihueco
Impuesto 65663,43
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Eduardo
Razón Social COMERCIAL SOCOIN LIMITADA-
R.U.T. 76.208.779-0
Sucursal Luis Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131701
Expendedoras de toallas de papel1PackLO SOLICITADO EN ORDEN INTERNA Nº2283ARTICULOS DE ASEO SEGUN LO SOLICITADO $ 345.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.597 $ 345.597
Total Neto $ 345.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.663
TOTAL OC $ 411.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.