Orden de Compra. Nº4595-825-SE15 "MANTENCION PINTURA SALA CUNA ESTACION DE TERNURA"
Recuerde que el responsable del pago es Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4595-825-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PINTURA SALA CUNA ESTACION DE TERNURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1368
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educacion
R.U.T. 69.141.101-k
Dirección de Facturación Sargento Aldea 1368
Comuna Coihueco
Impuesto 44700
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1368
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian
Razón Social Cristian Gallegos Cadiz
R.U.T. 12.967.757-0
Sucursal Cristian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1Unidad no definidaLO SOLICITADO EN ORDEN INTERNA Nº1881LO SOLICITADO EN ORDEN INTERNA Nº1881 $ 402.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.300 $ 402.300
Total Neto $ 402.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 44.700
TOTAL OC $ 447.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.