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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-1069-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-16-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
7224,630252082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRES GONZALEZ SALAZAR
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R.U.T. |
14.026.110-6 |
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Sucursal |
FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161601
| Pernos de anclaje | 1 | Global | 2 PERNO CAUPOLICAN
2 VÁLVULA DE ADMISIÓN CAFÉ
1 SILICONA ACETICA TRANSPARENTE
2 KIT INSTALACIÓN WC | 2 PERNO CAUPOLICAN
2 VÁLVULA DE ADMISIÓN CAFÉ
1 SILICONA ACETICA TRANSPARENTE
2 KIT INSTALACIÓN WC |
$ 38.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.024
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$ 38.024
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Total Neto
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$ 38.024
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.225
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$ 45.249
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.