Orden de Compra. Nº4596-1100-SE24 "INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA LA LOMA SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-1100-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA LA LOMA SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-8-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 FONDOS SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 32799,7
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor konatex online
Razón Social FERRETERIA KONATEX LIMITADA
R.U.T. 76.290.098-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal konatex online
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIFCIF $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROTRAPERO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15LitroCERA LIQUIDA ROJACERA LIQUIDA ROJA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15LitroCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
12141901
Cloro Cl15LitroCLOROCLORO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
47121605
Limpiadores de suelo7LitroLIMPIA PISOSLIMPIA PISOS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.830 $ 11.830
Total Neto $ 172.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.800
TOTAL OC $ 205.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.