Orden de Compra. Nº4596-114-AG26 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA MONTELEON DE SAN NICOLAS: 4596-125-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-114-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA MONTELEON DE SAN NICOLAS: 4596-125-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010/29-05-999 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 116757,66
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101803
Aspersores de agua1GlobalASPERSOR UNI-SPRAY RAIN BIRD BASE 4" C/BOQ 15 VAN. LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION N°12922. "FACTURAR PRODUCTOS CON SU VALOR INDIVIDUALIZADO, DE ACUERDO A COTIZACION. ASPERSOR UNI-SPRAY RAIN BIRD BASE 4" C/BOQ 15 VAN. "LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION N°12922" $ 614.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.514 $ 614.514
Total Neto $ 614.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.758
TOTAL OC $ 731.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.