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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-114-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA MONTELEON DE SAN NICOLAS: 4596-125-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
116757,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Multicomercial Ltda |
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Razón Social |
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
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R.U.T. |
76.313.257-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Multicomercial Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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21101803
| Aspersores de agua | 1 | Global | ASPERSOR UNI-SPRAY RAIN BIRD BASE 4" C/BOQ 15 VAN. LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION N°12922. "FACTURAR PRODUCTOS CON SU VALOR INDIVIDUALIZADO, DE ACUERDO A COTIZACION. | ASPERSOR UNI-SPRAY RAIN BIRD BASE 4" C/BOQ 15 VAN. "LISTADO COMPLETO DE MATERIALES SE ENCUENTRA ADJUNTO EN COTIZACION N°12922" |
$ 614.514,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 614.514
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$ 614.514
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Total Neto
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$ 614.514
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.758
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$ 731.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.