Orden de Compra. Nº4596-125-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4596-92-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-125-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-92-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO PME DEL LICEO PUENTE ÑUBLE
Proveniente de Licitación 4596-92-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna -1
Impuesto 24222,34
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
REGLA PLASTICA 30 CMS. KREARTE50UnidadREGLA PLASTICA 30 CMS. KREARTEREGLA DE 30 CENTIMETROS $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
43201809
CO0MPACT DISK 700MB/80 MIN. IMATION CON CAJA INDIVIDUAL100UnidadCO0MPACT DISK 700MB/80 MIN. IMATION CON CAJA INDIVIDUALCOMPAC DISC PARA GRABAR 700 BM/80 MIN. 40X IMATION O EQUIVALENTE $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
43202004
DISKETTE 3.5 HD FORMATEADO IMATION40UnidadDISKETTE 3.5 HD FORMATEADO IMATIONDISQUETES 3,5 $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
43211708
MOUSE 3D MINI USB/PS2 RED DBLUE1UnidadMOUSE 3D MINI USB/PS2 RED DBLUEMOUSE OPTICO USB PARA NOTEBOOK $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041 $ 5.041
44111516
AGENDA CLASICA ISOFIT10UnidadAGENDA CLASICA ISOFITAGENDA CLASICA BURDEO TORRE O EQUIVALENTE $ 2.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.290 $ 29.290
44111601
BILLETERA M&C10UnidadBILLETERA M&CBILLETERAS $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
44121506
SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO SCHAUB50UnidadSOBRE 1/2 OFICIO BLANCO SCHAUBSOBRES TAMAÑO MEDIO OFICIO $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
49101705
DIPLOMA DE HONOR EDUCAREM25UnidadDIPLOMA DE HONOR EDUCAREMDIPLOMAS $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
60105704
PEGAMENTO EN BARRA 22GRS. ARTEL25UnidadPEGAMENTO EN BARRA 22GRS. ARTELSTIC FIX BARRA 20 GRS. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
60105705
CINTA ADHESIVA 18X30 MTS. SELLOFILM10UnidadCINTA ADHESIVA 18X30 MTS. SELLOFILMCINTA ADHESIVA 18 MM. X 30 MTS. $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
14111507
PAPEL CORTADO TAMAÑO OFICIO RESMA 500HJS. DIAZOL5UnidadPAPEL CORTADO TAMAÑO OFICIO RESMA 500HJS. DIAZOLRESMAS OFICIO COLOR $ 4.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.945 $ 23.945
60121535
GOMA DE BORRAR PLASTICA CON FUNDA OFFIX50UnidadGOMA DE BORRAR PLASTICA CON FUNDA OFFIXGOMA DE BORRAR $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111525
PAPEL VOLANTIN COLORES SURTIDOS NACIONAL250PliegoPAPEL VOLANTIN COLORES SURTIDOS NACIONALPAPEL VOLANTIN (50 AZUL, 50 ROJO, 50 BLANCO, 50 AMARILLO Y 50 OTROS COLORES) $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60121106
PLIEGO CARTULINA COLOR 55X77CMS. PAREDONES30PliegoPLIEGO CARTULINA COLOR 55X77CMS. PAREDONESCARTULINA ARTEL DISTINTOS COLORES $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
Total Neto $ 127.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.222
TOTAL OC $ 151.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.