Orden de Compra. Nº4596-1260-SE23 "INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-1260-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-3-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 (FONDOS SEP) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 29698,33
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos60PaquetePLATOS BLANCOS CARTÓN 18 CMS x 20 UNIDS.PLATOS BLANCOS CARTÓN 18 CMS x 20 UNIDS. $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.740 $ 97.740
52151703
Tenedores domésticos120PaqueteTENEDORES BLANCOS x 10 UNIDS.TENEDORES BLANCOS x 10 UNIDS. $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETAS LUNCH 14x14 500 UNIDS.SERVILLETAS LUNCH 14x14 500 UNIDS. $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627 $ 3.627
52152102
Vasos para beber domésticos20PaqueteVASOS TERMICOS BLANCOS 240CC PAQ. x 25VASOS TERMICOS BLANCOS 240CC PAQ. x 25 $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
Total Neto $ 156.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.698
TOTAL OC $ 186.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.