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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-1282-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO STEM+ DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
175424,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE
SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA
TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN
FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO
FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA
Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com |
| FACTURA | SE
DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI
LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. |
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Proveedor |
lpl5eirl |
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Razón Social |
COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.135.292-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lpl5eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151502
| Fibras de nilon | 1 | Global | NSUMOS DE LABORATORIO PARA PROYECTO STEM+DE CIENCIAS DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 1 PATRON QUERATINA
1 TUB. 50CM LUZ ULTRAVIOLETA
1 TIRA LUZ UVC LED SMD
HOJAS DE MALLA TEJ CON FILTRO NYLON DIVERSAS MEDIDAS
LISTADO COMPLETO DE PRODUCTOS EN COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 923.287,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 923.287
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$ 923.287
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Total Neto
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$ 923.287
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.425
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$ 1.098.712
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.