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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-1284-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION Y AMPLIFICACION PARA CEREMONIA ALUMNOS DESTACADOS Y FIESTA DE GALA ESC. SERGIO MARTÍN ÁLAMOS, COMUNA DE SAN NICOLÁS 4596-130-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4596-130-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
351260,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | CABE
SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ PRESTADO EL
SERVICIO ADQUIRIDO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES DE LA RECEPCIÓN DE ESTE),
ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturasdaemsannicolas@gmail.com |
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Proveedor |
panaderiasantateresita |
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Razón Social |
ALICIA DEL CARMEN MEJIAS RIQUELME
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R.U.T. |
8.985.481-4 |
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Sucursal |
panaderiasantateresita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SE REQUIERE CONTRATAR PARA EVENTO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, AMPLIFICACIÓN, ILUMINACION Y DJ, PARA EL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018 (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO). | VALOR TOTAL NETO |
$ 1.848.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848.739
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$ 1.848.739
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Total Neto
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$ 1.848.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.260
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$ 2.199.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.