Orden de Compra. Nº4596-1325-AG24 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SCOUTS DE ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-1325-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SCOUTS DE ANEXO LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 159663,7678
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&C
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y COMERCIALIZADORA M&C LI
R.U.T. 77.533.948-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M&C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas100UnidadFajita de verdurasFajita de verduras $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227
50101634
Fruta fresca200UnidadBrocheta de frutas de la estación.Brocheta de frutas de la estación. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.664
50192303
Postres, helados o yogurt congelado100UnidadVasitos de yogurt natural con granola.Vasitos de yogurt natural con granola. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
50192503
Rellenos de sándwich frescos200UnidadSándwich pan pita integral lechuga pollo.Sándwich pan pita integral lechuga pollo. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.244
50202301
Agua150UnidadAgua saborizada.Agua saborizada. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
50202303
Jugos y néctar concentrados200UnidadVasos de jugo naturalVasos de jugo natural $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.454
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadCocada dátiles cacaoCocada dátiles cacao $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
50221202
Cereales en barra150UnidadBarra de cereal frutos secos y dátiles.Barra de cereal frutos secos y dátiles. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas200UnidadBrochetas de pollo al hornoBrochetas de pollo al horno $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.067
50101538
Verduras frescas100UnidadCopa de bastones de verdura con salsa naturalCopa de bastones de verdura con salsa natural $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.