Orden de Compra. Nº4596-137-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4596-102-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-137-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-102-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UTILES DE ASEO PARA ESCUELA LA LOMA DE SAN NICOLAS.
Proveniente de Licitación 4596-102-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna -1
Impuesto 5811,15
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T. 6.547.849-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
CERA LIQUIDA INCOLORA (ALTO TRAFICO) X BALDE 20 LTS. VABEL1LataCERA LIQUIDA INCOLORA (ALTO TRAFICO) X BALDE 20 LTS. VABELCERA LIQUIDA BLANCA (20 KILOS) $ 8.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.999 $ 8.999
12181501
LATA DE CERA CREMOSA PISO MADERA ROJA X 15 KGS.1LataLATA DE CERA CREMOSA PISO MADERA ROJA X 15 KGS.LATA CERA ROJA (20 KILOS) $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
47131803
CLORO AL 5% PARA DESINFECCION25LitroCLORO AL 5% PARA DESINFECCIONCLORO $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131805
PUREX / VIRGINIA 400 GRS.2UnidadPUREX / VIRGINIA 400 GRS.PUREX $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736 $ 736
47131805
GUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLA M2UnidadGUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLA MGUANTES DE GOMA MEDIANO PARA ASEO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47131805
LIMPIAVIDRIOS X 1 LT. VABEL/HOMCARE1LitroLIMPIAVIDRIOS X 1 LT. VABEL/HOMCARELIMPIAVIDRIOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
47131805
LAVALOZAS CONCENTRADO X 1 LT. VABEL2LitroLAVALOZAS CONCENTRADO X 1 LT. VABELDESENGRASANTE O LAVALOZAS PISO Y BAÑOS $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47131805
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 C.C. CON DOSIFICADOR1UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIA 250 C.C. CON DOSIFICADORLUSTRAMUEBLES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
47131805
LIMPIAVIDRIOS MANUAL1UnidadLIMPIAVIDRIOS MANUALLIMPIADOR MANUAL DE VIDRIOS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 30.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.811
TOTAL OC $ 36.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.