Orden de Compra. Nº4596-1405-MC18 "ALIMENTOS ACTIVIDAD ORQUESTA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-1405-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD ORQUESTA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 (FONDOS PRO RETENCION) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 75960,1
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURASE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Comercial
Razón Social Jorge Ibarra Mora
R.U.T. 12.970.568-k
Sucursal Unidad Comercial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Global-45 trutros -25 Pulpas -1 Caja Lechuga -5 Kilos de limones -2 Litros de aceite -2 sacos de carbon -15 trioack -2 Kilos de sal -2 Kilos sal fina -1 saco de papas -1 Aliño completo -1 Oregano -20 pan Allulla -10 Toalla nova -10 kilo longanizas -10 Kilo pan frances (EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTO CON SU VALOR UNITARIO)  $ 399.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.790 $ 399.790
Total Neto $ 399.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.960
TOTAL OC $ 475.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.