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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-1405-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ACTIVIDAD ORQUESTA LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
75960,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIO FACTURA | SE DEBE ENVIAR FACTURA DE MANERA OBLIGATORIA A: facturasdaemsannicolas |
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Proveedor |
Unidad Comercial |
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Razón Social |
Jorge Ibarra Mora
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R.U.T. |
12.970.568-k |
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Sucursal |
Unidad Comercial |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Global | -45 trutros
-25 Pulpas
-1 Caja Lechuga
-5 Kilos de limones
-2 Litros de aceite
-2 sacos de carbon
-15 trioack
-2 Kilos de sal
-2 Kilos sal fina
-1 saco de papas
-1 Aliño completo
-1 Oregano
-20 pan Allulla
-10 Toalla nova
-10 kilo longanizas
-10 Kilo pan frances
(EN FACTURA INDIVIDUALIZAR CADA PRODUCTO CON SU VALOR UNITARIO) | |
$ 399.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.790
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$ 399.790
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Total Neto
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$ 399.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.960
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$ 475.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.