Orden de Compra. Nº4596-160-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4596-154-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-160-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-154-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUIR INVERNADEROS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA (FONDOS MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN).
Proveniente de Licitación 4596-154-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna -1
Impuesto 26453,7
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARCADIO RIVERA JARA
R.U.T. 4.259.604-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112002
Azadones sin mango9UnidadAzadones sin mangoAZADONES SIN MANGO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
27112003
Rastrillos sin mango15UnidadRastrillos sin mangoRASTRILLOS SIN MANGO. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
27112004
Palas sin mango negras10UnidadPalas sin mango negrasPALAS $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.130 $ 13.130
10151523
Semillas o almácigo de coliflor250GramoSemillas o almácigo de coliflorSEMILLAS COLIFLOR. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
31162001
Clavos Puntas10kilogramoClavos PuntasCLAVOS (VARIAS MEDIDAS). $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31231313
Tubería de plástico30Metro LinealTubería de plásticoPLANZA 1/2" $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
40141901
Mangueras flexibles71Metro LinealMangueras flexiblesMANGUERA DE 1/2". $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230
11162111
rollo malla hexagonal 21 *1 mts de alto inchalam2Rollorollo malla hexagonal 21 *1 mts de alto inchalamMALLA HEXAGONAL (GALLINERO) X 1 MTS. $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
31201517
Cinta para empaquetar3RolloCinta para empaquetarCINTA DE EMBALAJE. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 139.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.454
TOTAL OC $ 165.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.