Orden de Compra. Nº4596-163-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4596-154-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-163-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4596-154-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUIR INVERNADEROS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA (FONDOS MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN).
Proveniente de Licitación 4596-154-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna -1
Impuesto 25225,92
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.353.250-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
CARRETILLAS LIVIANAS, UNIDAD5UnidadCARRETILLAS LIVIANAS, UNIDADCARRETILLAS LIVIANAS $ 14.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.480 $ 72.480
27112007
TIJERA DE PODAR, UNIDAD2UnidadTIJERA DE PODAR, UNIDADTIJERAS DE PODAR. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
10151524
SEMILLA PEREJIL, GRS250GramoSEMILLA PEREJIL, GRSSEMILLAS PEREJIL. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
10171602
SALITRE POTASICO, KILO30kilogramoSALITRE POTASICO, KILOSALITRE POTASICO. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
10171603
SUPERFOSFATO TRIPLE, KILO30kilogramoSUPERFOSFATO TRIPLE, KILOSUPER FOSFATO, TRIPLE. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
26121522
ALAMBRE GALVANIZADO #16, KILO13kilogramoALAMBRE GALVANIZADO #16, KILOALAMBRE GALVANIZADO 16. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
Total Neto $ 132.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.226
TOTAL OC $ 157.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.