Orden de Compra. Nº4596-199-SE22 "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y PROYECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES 4596-6-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-199-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN Y PROYECTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JARDINES INFANTILES 4596-6-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 1739962,43
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalCARTUCHO DE TINTA Nº21 PARA IMPRESORA HP (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FORMULARIOS)Oferta por Convenio de Suministro para Adquisiciòn de Equipos de Fotocopiado e Impresiòn, Electrònicos y Reparaciòn-Mantenciòn de Equipos segùn Anexo 4 Econòmico adjunto. $ 9.157.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.157.697 $ 9.157.697
Total Neto $ 9.157.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.739.962
TOTAL OC $ 10.897.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.