Orden de Compra. Nº4596-236-SE25 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCUELA BASICA PUENTE EL ALA SAN NICOLÁS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-236-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCUELA BASICA PUENTE EL ALA SAN NICOLÁS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 33886,5
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacqueline filomena
Razón Social JACQUELINE FILOMENA PALACIOS ORTEGA
R.U.T. 15.162.500-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jacqueline filomena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes45Unidad45 TROZOS DE TORTA 45 TROZOS DE TORTA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
90101601
Banquetes45Unidad45 PLATOS DESECHABLES PLASTICOS45 PLATOS DESECHABLES PLASTICOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
90101601
Banquetes45Unidad45 TENEDORES DESECHABLES 45 TENEDORES DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
90101601
Banquetes10Unidad10 JUGOS NECTÁR 1,5 LTS10 JUGOS NECTÁR 1,5 LTS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
90101601
Banquetes45UnidadCOLACIONES: - 45 JUGOSCOLACIONES: - 45 JUGOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
90101601
Banquetes45UnidadCOLACIONES: - 45 SANDWICH ALIADO JAMÓN, QUESO.COLACIONES: - 45 SANDWICH ALIADO JAMÓN, QUESO. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
90101601
Banquetes45UnidadCOLACIONES: - 45 GALLETAS 120 GRSCOLACIONES: - 45 GALLETAS 120 GRS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 178.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.886
TOTAL OC $ 212.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.