Orden de Compra. Nº4596-282-SE14 "LICITACIÓN DE RECORRIDOS 18, 21, 22 , 23 Y 24 “TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS, AÑO ESCOLAR 2014” 4596-27-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-282-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN DE RECORRIDOS 18, 21, 22 , 23 Y 24 “TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS, AÑO ESCOLAR 2014” 4596-27-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4596-27-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios de Transporte Hector
Razón Social HECTOR RENE MACHUCA ZELADA
R.U.T. 10.782.291-7
Sucursal Servicios de Transporte Hector
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadIANSA – ORATORIO-N-50-LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE 40.170TRASLADO DE ALUMNOS DE IANSA – ORATORIO-N-50-LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE, AÑO ESCOLAR 2014 $ 40.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.170 $ 40.170
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSAN PEDRO LILAHUE ESCUELA MONTELEÓN 37.100TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN PEDRO LILAHUE ESCUELA MONTELEÓN , AÑO ESCOLAR 2014 $ 37.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadPORTAL DE LA LUNA-LICEO TÉCNICO PUENTE ÑUBLE 33.105TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN PEDRO LILAHUE ESCUELA MONTELEÓN, AÑO ESCOLAR 2014 $ 33.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.105 $ 33.105
Total Neto $ 110.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 110.375

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.